Как пользоваться
- Если цена указана «без НДС», выберите «Начислить НДС». Если налог уже включён в сумму счёта или чека — «Выделить НДС».
- Замените сумму примера своей и выберите ставку из вашего счёта или договора. Результат обновится сразу.
- Чтобы посчитать список, нажмите «Несколько сумм» и вставьте каждую сумму с новой строки. Ввод для одной суммы и списка сохраняется отдельно.
- По умолчанию считаем до копеек. Другая точность, округление списка и дата доступны в «Настройках расчёта».
- Скопируйте ответ или раскройте «Сохранить расчёт или открыть файл». Там можно сохранить JSON или скачать автономный архив. Распакуйте архив и откройте index.html для работы без сети.
100 000 ₽ + 17 000 ₽ = 117 000 ₽
При базе 100 000 ₽ и условной ставке 17% НДС равен 17 000 ₽, сумма с НДС — 117 000 ₽. Обратный расчёт из 117 000 ₽ при той же ставке даёт базу 100 000 ₽ и НДС 17 000 ₽. Ставка примера не является утверждением о налоговой норме.
Формулы и округление
B — сумма без НДС, S — сумма с НДС, r — указанная вами ставка в процентах.
Начислить
НДС = B × r / 100
S = B + НДС
Выделить
НДС = S × r / (100 + r)
B = S − НДС
Перед расчётом каждая введённая сумма округляется до выбранных 0–4 знаков после запятой. При половине минимальной единицы округляем вверх: 1,005 ₽ при точности 2 превращается в 1,01 ₽. В таблице видны исходная и округлённая суммы.
«По строкам»: округляем НДС каждой строки и складываем результаты.
«По общему итогу»: считаем НДС от суммы округлённых входов и округляем его один раз. Для распределения налога сначала отбрасываем дробную часть минимальной единицы в каждой строке. Оставшиеся единицы отдаём строкам с наибольшими остатками; при равенстве — по порядку списка.
Например, две базы по 0,05 ₽ при условной ставке 10% дают 0,02 ₽ налога при округлении по строкам и 0,01 ₽ по общему итогу. Во втором варианте первая строка получает 0,01 ₽ налога, вторая — 0,00 ₽.
В обоих вариантах база плюс НДС равняется сумме с НДС. Правило инструмента не определяет порядок заполнения ваших бухгалтерских документов.
Границы расчёта
НДС — налог на добавленную стоимость. Вы задаёте ставку и проверяете, подходит ли модель для вашей операции. Калькулятор не определяет право на ставку, не учитывает вычеты, льготы и особые налоговые базы, не заполняет декларацию. Он показывает налог в цене, а не обязательство перед бюджетом.
Для одного списка используется одна ставка. Если ставки различаются, разделите суммы на несколько расчётов. Отрицательные суммы и возвраты эта версия не рассчитывает.
Вопросы о расчёте
Можно ли рассчитать по ставке 22% или 5%?
Да. Нажмите кнопку 22% или 5% либо введите число в поле «Ставка НДС, %». Также доступны 0% и дробные значения. Число в поле — ваше условие расчёта, а не подтверждение права применять ставку.
Как выбрать ставку для нужного года?
Укажите ставку, применимую к вашей операции и дате. Год, в том числе 2026, не выбирает её автоматически. Поле «Дата расчёта» — ваша пометка для сохранения; оно не меняет формулу. Встроенного справочника ставок нет.
Почему нельзя просто вычесть процент из суммы с НДС?
Процент начисляется на базу без налога. Поэтому для выделения из суммы с НДС используется доля r / (100 + r), а не r / 100.
Связанный инструмент
Калькулятор УСН → — для отдельного расчёта налога с доходов.